問(wèn)題已解決

老師 我想咨詢下 我們的應(yīng)付賬款,往來(lái)單位還有三十幾萬(wàn)發(fā)票沒(méi)有收到, 但是對(duì)方公司已經(jīng)注銷,這種怎么平賬 怎么處理呀

ABC| 提問(wèn)時(shí)間:03/19 13:14
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
就正常做賬,能提供對(duì)方注銷的證明,也可以稅前扣除的。
03/19 13:15
ABC
03/19 13:58
那這種怎么掛科目好些呢 ,是些材料發(fā)票未進(jìn)來(lái),可以直接掛在管理費(fèi)用中么
ABC
03/19 13:59
還是說(shuō)掛在營(yíng)業(yè)外支出里面好些呢
玲老師
03/19 14:01
成本費(fèi)用正常收到就正常入賬了。
ABC
03/19 14:02
但是 這三十幾萬(wàn)發(fā)票對(duì)方公司已經(jīng)注銷,沒(méi)得辦法提供發(fā)票了
玲老師
03/19 14:04
提供注銷證明,可以的可以稅前扣除。
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