問題已解決

老師,你好,年前借工程施工—暫估,貸應(yīng)付賬款—暫估,結(jié)轉(zhuǎn)了成本,今年這部分暫估不能有發(fā)票了,我匯算清繳調(diào)增了成本,那我怎么做賬務(wù)處理,暫估應(yīng)該怎么沖回

m179650588| 提問時(shí)間:04/03 16:53
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冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好,同學(xué) 暫估如果是真實(shí)的業(yè)務(wù)的話,不用沖回,直接結(jié)轉(zhuǎn)成本,最終結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,科目就是平的了
04/03 16:54
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