當(dāng)前位置:財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
郭老師接 老師,計(jì)提工資,一定要當(dāng)月計(jì)提嗎,當(dāng)月的工資都是下個(gè)月算出來(lái),當(dāng)月怎么計(jì)提啊,都沒(méi)有數(shù)據(jù)出來(lái)
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答你好
可以暫估一個(gè)數(shù)據(jù)的
04/08 10:04
84784970
04/08 10:09
那到了下個(gè)月發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)不一致,就做一個(gè)沖減的分錄?
郭老師
04/08 10:09
對(duì)的是的,你再調(diào)整就行。
84784970
04/08 10:23
發(fā)工資交個(gè)稅,
借:應(yīng)付職工薪酬-工資
貸:其他應(yīng)收款-員工社保
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅
貸:銀行存款
這里面的應(yīng)交個(gè)人所得稅需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
直接掛在賬上嗎
郭老師
04/08 10:28
支付出去就可以了
84784970
04/08 10:37
老師,我們有個(gè)公司經(jīng)營(yíng)線上天貓店,偶爾有消費(fèi)者要求我們公司開(kāi)票,月底需要結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存商品嗎
郭老師
04/08 10:38
多了收入的這一部分需要結(jié)轉(zhuǎn)成本。
84784970
04/08 10:40
就是按照銷售數(shù)量的進(jìn)價(jià)結(jié)轉(zhuǎn)就可以了是嗎
郭老師
04/08 10:42
是的是的,是這么做的。
84784970
04/08 11:05
這種本月有留底,下月交稅的情況,是不是
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅(本月要交的-上月留底)
貸:銀行存款
郭老師
04/08 11:25
是的,對(duì)的,是這么做的。
閱讀 706