問(wèn)題已解決

你好老師, 我想咨詢下我單位以前年度增值稅申報(bào)表填寫錯(cuò)誤,現(xiàn)在已經(jīng)更正,并于1月初補(bǔ)繳了增值稅稅款,現(xiàn)在稅款所屬期1月份,增值稅申報(bào)表第32行期末未繳稅額為付數(shù),顯示我補(bǔ)繳的稅款是多繳的,這書一直掛在申報(bào)表上面有影響嗎

84785038| 提問(wèn)時(shí)間:04/13 15:01
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,截圖32行出現(xiàn)負(fù)數(shù)的那一個(gè)月的報(bào)表。
04/13 15:02
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