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老師,季度銷售額沒到30萬,免征增值稅,先前計提的教育費和城建稅是不是也免征
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04/15 17:24
m21307568
04/15 17:27
老師,那先前計提的教育費和城建稅已經(jīng)計入稅金及附加了,但是實際繳納為0,是不是要做分錄轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入里面,那這樣的話上個月的企業(yè)所得稅是不是少交了
郭老師
04/15 17:28
你好,紅沖就可以的,或者轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入。
m21307568
04/15 17:31
老師,紅沖和轉(zhuǎn)營業(yè)外收入是不是下一次季報的時候都要補上這部分的稅呢,如果是這樣的話,下一個季度我是不是可以先申報增值稅,再決定計不計提稅金附加
郭老師
04/15 17:32
可以的
可以這么做的
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