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甲公司是增值稅一般納稅人, 發(fā)生如下業(yè)務(wù): (1) 2019年6月3日從乙公司購入材料M- -批,增值稅發(fā)票上注明價(jià)款為6000 000元,增值稅稅額為780 000。 已知計(jì)劃成本為6200 000元,M材料已驗(yàn)收入庫,款項(xiàng)尚未支付。甲公司采用計(jì)劃成本法對(duì)材料進(jìn)行日常核算。 (2) 6月M材料消耗為:生產(chǎn)車間領(lǐng)用1000 000元,車間管理部門領(lǐng)用500000元,管理部門領(lǐng)用300 000元。

84785012| 提问时间:2024 04/17 10:01
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apple老師
金牌答疑老师
职称:高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,CMA,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好,是寫會(huì)計(jì)分錄吧,我給你寫
2024 04/17 10:02
apple老師
2024 04/17 10:04
事項(xiàng)1 借: 原材料 6200000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅) 780000 貸:應(yīng)付賬款 6780000 材料成本差異 200000 事項(xiàng)2 借: 生產(chǎn)成本 1000000 制造費(fèi)用 500000 管理費(fèi)用 300000 貸:原材料 18000000
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