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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師:盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存后,發(fā)現(xiàn)賬上與實(shí)物不一致,要怎么處理呢?
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速問(wèn)速答你好,需要做盤(pán)盈或者盤(pán)虧的分錄?
2024 04/17 10:25
84784976
2024 04/17 10:42
以前的會(huì)計(jì)多領(lǐng)資料導(dǎo)致的,這樣要怎么處理呢?老師
鄒老師
2024 04/17 10:42
你好,以前的會(huì)計(jì)多領(lǐng)料,就需要把之前多領(lǐng)用的金額沖銷(xiāo)才是
84784976
2024 04/17 11:26
怎么沖銷(xiāo)呢?老師
84784976
2024 04/17 11:31
我是想把賬調(diào)整正確,不想自己和公司有風(fēng)險(xiǎn)。老師
鄒老師
2024 04/17 11:38
你好,以前的會(huì)計(jì)多領(lǐng)料,就需要把之前多領(lǐng)用的金額沖銷(xiāo),分錄是
借:原材料,貸:生產(chǎn)成本?
84784976
2024 04/17 11:57
生產(chǎn)成本負(fù)數(shù),老師
鄒老師
2024 04/17 11:58
你好,把之前多結(jié)轉(zhuǎn)到庫(kù)存商品的金額,也需要沖銷(xiāo)?
借:生產(chǎn)成本,貸:庫(kù)存商品
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