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2024年支出2023年的辦公費(fèi)28萬(wàn),但這筆28萬(wàn)款項(xiàng),要放到2023年,但銀行存款是在今年支付的28萬(wàn),2023年已經(jīng)結(jié)賬,如何做分錄?需要如何調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表,未分配利潤(rùn)?

84784958| 提問時(shí)間:05/09 10:04
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
借:預(yù)付賬款/其他應(yīng)收款 280,000 ? 貸:銀行存款 280,000 借:管理費(fèi)用/辦公費(fèi) 280,000 ? 貸:預(yù)付賬款/其他應(yīng)收款 280,000 對(duì)資產(chǎn)負(fù)債表和未分配利潤(rùn)的影響 資產(chǎn)負(fù)債表:在2023年的資產(chǎn)負(fù)債表上,由于這筆費(fèi)用的調(diào)整,您可能需要增加“預(yù)付賬款”或“其他應(yīng)收款”的余額(如果您之前沒有在2023年記錄這筆預(yù)付款項(xiàng)),同時(shí)減少“銀行存款”的余額(如果您在2023年底的銀行存款余額中包含了這28萬(wàn))。此外,您還需要在利潤(rùn)表的“管理費(fèi)用”中增加這28萬(wàn)。 未分配利潤(rùn):由于這筆費(fèi)用被計(jì)入了2023年的利潤(rùn)表,它會(huì)減少2023年的凈利潤(rùn),進(jìn)而減少2023年末的未分配利潤(rùn)。但是,請(qǐng)注意,這個(gè)影響實(shí)際上是在2024年通過調(diào)整2023年的財(cái)務(wù)報(bào)表來體現(xiàn)的
05/09 10:06
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