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老師,我們5月更改了22年6月到24年的增值稅報(bào)表,補(bǔ)報(bào)收入,補(bǔ)繳了增值稅和附加稅,這個(gè)過程我如何做賬務(wù)處理

m117849688| 提問時(shí)間:2024 05/09 10:27
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,少做了收入的,借,應(yīng)收賬款或者預(yù)收賬款 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn), 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng), 貸應(yīng)交稅費(fèi)查補(bǔ)稅款。 借應(yīng)交稅費(fèi)查補(bǔ)稅款。貸,銀行 借,利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn), 貸應(yīng)交稅費(fèi)附加稅。借,應(yīng)交稅費(fèi)附加稅,貸,銀行放款。
2024 05/09 10:28
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