問(wèn)題已解決

老師,發(fā)現(xiàn)應(yīng)收賬款的期初余額當(dāng)時(shí)建賬的時(shí)候錯(cuò)了,要怎么辦呢?,都這么多年了

84785028| 提問(wèn)時(shí)間:05/15 16:33
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金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
金額大不大,如果不大的話,建議計(jì)提壞賬或者轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外
05/15 16:35
84785028
05/15 16:38
內(nèi)賬也這么做嗎,,,應(yīng)收賬款是錄入錯(cuò)了,可以做到未分配利潤(rùn)里嗎?
謝謝老師
05/15 16:44
可以做到未分配利潤(rùn)里
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