問題已解決

請(qǐng)問買了A產(chǎn)品,贈(zèng)送B產(chǎn)品,這種贈(zèng)送的發(fā)票,怎么開具呢,怎么交增值稅呢

賬1| 提問時(shí)間:05/26 09:53
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好,開兩個(gè)產(chǎn)品,然后再開一個(gè),100%的折扣
05/26 09:55
賬1
05/26 09:57
老師不算視同銷售,能怎么算呢
賬1
05/26 09:58
因?yàn)槭琴I一贈(zèng)一
劉艷紅老師
05/26 09:58
這個(gè)算視同銷售 借:銷售費(fèi)用 貸:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)
賬1
05/26 10:15
視同銷售怎么交增值稅呢
劉艷紅老師
05/26 10:18
借:銷售費(fèi)用 貸:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)
劉艷紅老師
05/26 10:19
這個(gè)就是分錄,把稅計(jì)提出來就可以了
賬1
05/26 10:47
請(qǐng)問視同銷售就是按照原本的銷售額計(jì)算增值稅嗎
劉艷紅老師
05/26 10:49
是的,按原本的銷售額計(jì)算增值稅
賬1
05/26 10:55
老師我們這個(gè)是有償贈(zèng)送,能將分錄變成借:應(yīng)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額,確認(rèn)主品的收入, 結(jié)轉(zhuǎn)成本是借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:庫(kù)存商品,庫(kù)存商品結(jié)轉(zhuǎn)主品及贈(zèng)品的銷售成本嗎
劉艷紅老師
05/26 10:58
可以的,這樣也可以的
賬1
05/26 11:00
老師,請(qǐng)問有償贈(zèng)送,怎么算折扣呢
劉艷紅老師
05/26 11:01
這個(gè)還是送給他們了,是按100%算折扣
賬1
05/26 11:03
老師因?yàn)槭怯袃斮?zèng)送,不想按照視同銷售,怎么算呢
劉艷紅老師
05/26 11:05
不管怎么贈(zèng)送,都要視同銷售的
賬1
05/26 11:05
還用在繳納增值稅時(shí)算贈(zèng)送的稅嗎,還是發(fā)票什么就體現(xiàn)了呢
劉艷紅老師
05/26 11:07
在做分錄里就休現(xiàn)增值稅了
賬1
05/26 11:09
老師每月交增值稅時(shí),是發(fā)票上就能體現(xiàn)出增值稅,還是要自己計(jì)算,添加到表里面呢
劉艷紅老師
05/26 11:14
這種贈(zèng)送的要自已算,其他的都能體現(xiàn)在發(fā)票里面的
賬1
05/26 11:37
請(qǐng)問如果填寫的話是填寫在表里面的那個(gè)位置呢
劉艷紅老師
05/26 11:40
和正常的增值稅加在一起寫
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~