問題已解決
老師我要問下去年的年度企業(yè)所得稅未計提今年繳費了要怎么做賬呢?| 匯算清繳的時候才交的
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好!意思就是匯算清繳補稅是嗎
05/28 14:59
84785014
05/28 15:01
就是今年5月匯算清繳交的企稅
宋生老師
05/28 15:03
你好!
補稅會計分錄
借:以前年度損益調(diào)整
貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交企業(yè)所得稅
同時結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整
借:利潤分配-未分配利潤
貸:以前年度損益調(diào)整
實際補繳企業(yè)所得稅時:
借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交企業(yè)所得稅
貸:銀行存款
84785014
05/28 15:12
不算補吧 本來去年年底要交的財務(wù)沒交她說想等匯算清繳交
他這家是小公司能用以前年度損益調(diào)整這個科目嘛老師 能直接調(diào)整利潤嘛?
宋生老師
05/28 15:17
你好!可以用利潤分配-未分配利潤
84785014
05/28 15:52
意思是借方:利潤分配-未分配利潤 貸方:應(yīng)交稅費-所得稅 在借應(yīng)交稅費-所得稅 貸:銀行存款嘛?
宋生老師
05/28 15:55
你好是的就是這樣子做
閱讀 404