老師您好,我想問(wèn)下我們公司的銷(xiāo)售收入是按美團(tuán)平臺(tái)打款到對(duì)公的實(shí)際結(jié)算的金額加上扣點(diǎn)費(fèi)用來(lái)作為含稅的銷(xiāo)售收入的,但是這部分費(fèi)用還不確定美團(tuán)那邊會(huì)開(kāi)多少給我們,我就先暫估了,然后申報(bào)增值稅的無(wú)票收入的時(shí)候是按銷(xiāo)售收入減掉我們公司實(shí)際開(kāi)出去給美團(tuán)客戶(hù)的發(fā)票后的金額來(lái)申報(bào)的,這個(gè)月我收到美團(tuán)開(kāi)過(guò)的票了,比我暫估的少了幾千塊,我這邊下個(gè)月申報(bào)無(wú)票收入的時(shí)候要怎么申報(bào)呀?
問(wèn)題已解決
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速問(wèn)速答填寫(xiě)在未開(kāi)票收入欄
按賬上的收入填寫(xiě)
2024 06/19 15:34
m437092466
2024 06/19 15:42
不是很明白,老師,可以說(shuō)詳細(xì)點(diǎn)嗎?具體要怎么弄?
樸老師
2024 06/19 15:43
就是填寫(xiě)在申報(bào)表的未開(kāi)票收入欄
m437092466
2024 06/19 15:46
我前面的無(wú)票收入一直都是填在未來(lái)票收入里,下個(gè)月我也要申報(bào)無(wú)票收入,那我前面的這個(gè)差額我要怎么填報(bào)
樸老師
2024 06/19 15:48
無(wú)票收入是你開(kāi)出去收入發(fā)票之后沖減無(wú)票收入然后再做開(kāi)票的藍(lán)字收入呀
和你收到的發(fā)票沒(méi)關(guān)系
m437092466
2024 06/19 16:12
是嗎?可是這不會(huì)導(dǎo)致我多申報(bào)無(wú)票收入嗎?一開(kāi)始我是按那個(gè)公式暫估的銷(xiāo)售收入是15萬(wàn),無(wú)票收入我是按15萬(wàn)-2萬(wàn)開(kāi)出去的票=13萬(wàn)來(lái)申報(bào)的,現(xiàn)在票到了,那我的實(shí)際銷(xiāo)售收入不應(yīng)該按實(shí)際到票10+3=13萬(wàn)來(lái)確認(rèn)銷(xiāo)售收入嗎?然后實(shí)際的無(wú)票收入是13萬(wàn)?2萬(wàn)開(kāi)出去的票=11來(lái)申報(bào)的嗎?但是我前面是按13萬(wàn)申報(bào)的,那我這邊不是有差2萬(wàn)嗎?這個(gè)不用調(diào)整無(wú)票收入嗎?
樸老師
2024 06/19 16:18
你暫估的到底是收入還是成本
你收到的發(fā)票是成本或者費(fèi)用
發(fā)生了你還沒(méi)收到發(fā)票可以先暫估
匯算清繳之前來(lái)發(fā)票就可以了
你收到錢(qián)了還沒(méi)開(kāi)出去發(fā)票是未開(kāi)票收入
m437092466
2024 06/19 16:36
我暫估的是費(fèi)用,但是這個(gè)費(fèi)用又是包含在收入里面的,所以我現(xiàn)在就挺懵的,之前的會(huì)計(jì)就說(shuō)是要按照實(shí)際收到的結(jié)算款加上平臺(tái)的扣點(diǎn)費(fèi)用來(lái)確認(rèn)含稅的銷(xiāo)售收入,然后這個(gè)平臺(tái)的扣點(diǎn)費(fèi)用又不是直接按對(duì)賬單的來(lái)開(kāi)票的,所以確認(rèn)銷(xiāo)售收入的時(shí)候我這就只能按照實(shí)際收到的結(jié)算款加暫估的扣點(diǎn)費(fèi)用來(lái)確認(rèn)呀,所以我現(xiàn)在在無(wú)票收入這塊有點(diǎn)亂
樸老師
2024 06/19 16:40
費(fèi)用和收入你分開(kāi)看
不要混為一談
收入是收入
收入是你開(kāi)給客戶(hù)的發(fā)票
可以不要發(fā)票你直接做未開(kāi)票收入
和平臺(tái)開(kāi)給你的費(fèi)用發(fā)票這個(gè)不是一回事
費(fèi)用你該暫估就暫估
和收入沒(méi)關(guān)系呀
平臺(tái)給你打款的時(shí)候扣除費(fèi)用給你打款的
你的收入是按你收客戶(hù)的金額來(lái)確認(rèn)的
m437092466
2024 06/19 16:56
那我的做賬分錄有沒(méi)有問(wèn)題啊,如果這樣的話(huà)我賬上的預(yù)收款借方就會(huì)掛著2萬(wàn)
樸老師
2024 06/19 17:08
你暫估費(fèi)用
借費(fèi)用科目
貸預(yù)收賬款
這樣做就可以
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