問題已解決
你好,稅務局稽查讓補交稅款。(實際上增值稅是足額繳納的),為了滿足稽查額度要求,就按照上年底的預收款補交了增值稅(當時稽查局直接在稅控系統(tǒng)里給推送的交款),我以為可以抵減后期的增值稅,可在申報時發(fā)現(xiàn)無法進行調整申報表,繳納的增值稅只有繳納金額(沒有申報表)。我該怎么辦呢?
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速問速答你好!補交時沒有更正當期申報表嗎?
07/15 16:29
84785043
07/15 16:35
沒有 稽查 直接 給推送的 交稅鏈接
耿老師
07/15 17:03
你好!是讓你們確認收入還是做進項稅轉出?
84785043
07/15 17:08
按照收入 加的 增值稅(我們是一般納稅人簡易增收) 但是 只有 不交的增值稅 沒有體現(xiàn)收入
耿老師
07/15 17:16
你好!除非更改前期報表增加無票收入,現(xiàn)在在沖減才可以變相抵扣稅金
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