問(wèn)題已解決

兩個(gè)月有留抵,沒(méi)有做帳,現(xiàn)在只補(bǔ)這個(gè)留抵的帳得怎么做

84784950| 提問(wèn)時(shí)間:10/11 10:46
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,這個(gè)留底是不需要單獨(dú)做賬的。
10/11 10:47
宋生老師
10/11 10:47
在申報(bào)表上面有體現(xiàn)就可以了。
84784950
10/11 10:50
分錄得怎么做,那如果做計(jì)提增值稅時(shí),不體現(xiàn)嗎,兩邊不相等啊
宋生老師
10/11 10:51
你好,你應(yīng)該是有做的計(jì)提銷項(xiàng)和認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)的憑證吧。
84784950
10/11 10:59
現(xiàn)在就是搞不清楚 是每個(gè)月不管要不要交增值稅 是不是都要計(jì)提做分錄
宋生老師
10/11 11:03
你好, 你是一般納稅人還是小規(guī)模?
84784950
10/11 11:04
是一般納稅人的老師
84784950
10/11 11:06
現(xiàn)在是這樣,5月份6月份沒(méi)有交增值稅,7月份有交增值稅,但是有6月份的留抵,扣完留抵,還要交增值稅,這種得怎么做
宋生老師
10/11 11:10
你好,月份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)   貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
宋生老師
10/11 11:10
你當(dāng)月最終算下來(lái),如果有要交的稅就做這個(gè)分錄。
84784950
10/11 11:37
這是7月份報(bào)完稅的數(shù)據(jù) ,得怎么做
宋生老師
10/11 11:38
你把你的申報(bào)表整個(gè)截圖來(lái)看一下。
84784950
10/11 12:11
老師 您看一下 就是這個(gè)
宋生老師
10/11 13:15
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)2420.84   貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅2420.84
宋生老師
10/11 13:15
你做這個(gè)憑證就可以了。
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