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請問下我們有加計扣抵政策的時候有做過加計的賬務(wù),現(xiàn)在這個政策取消后,應(yīng)該要怎么進行賬務(wù)處理呢?原來我們做的是: 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-加計抵減 貸:其他收益

84784950| 提問時間:10/12 13:41
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好,現(xiàn)在稅務(wù)局是讓你轉(zhuǎn)出嗎?還是怎么樣?
10/12 13:41
84784950
10/12 13:47
稅務(wù)局上已經(jīng)沒有加計抵扣的數(shù)據(jù)了
宋生老師
10/12 13:49
你好,你可以做相反的憑證沖減。
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