問題已解決
現(xiàn)在收到去年已認證過的紅字發(fā)票(發(fā)票有問題),現(xiàn)在對方重新來給我們同樣金額的發(fā)票。需要回去年重新申報嗎?
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速問速答不需要回到去年重新申報。
當(dāng)收到去年已認證過的紅字發(fā)票時,應(yīng)根據(jù)紅字發(fā)票做相應(yīng)的賬務(wù)處理,沖減去年入賬的進項稅額。然后,對于對方重新開具的同樣金額的發(fā)票,在收到的當(dāng)月進行正常認證和賬務(wù)處理即可。
在進行賬務(wù)處理時,紅字發(fā)票的分錄通常為(假設(shè)原發(fā)票計入了應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅 - 進項稅額科目):
借:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅 - 進項稅額(紅字)
貸:應(yīng)付賬款 / 庫存商品等(紅字)
而對于新收到的發(fā)票,按照正常的賬務(wù)處理進行記賬:
借:庫存商品 / 相關(guān)成本費用等
借:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅 - 進項稅額
貸:應(yīng)付賬款等
10/29 09:56
m296919118
10/29 10:51
現(xiàn)在shui局那邊要求我到去年去更正申報表,怎么辦?
樸老師
10/29 10:52
那你就只能按稅局要求的來做
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