蘇州6月面授:內(nèi)審新視角——從問題導(dǎo)向到反舞弊實務(wù)
內(nèi)部審計作為企業(yè)內(nèi)部獨立的監(jiān)督職能代表者,能夠為企業(yè)創(chuàng)造價值,受到越來越多的重視?,F(xiàn)在企業(yè)成立內(nèi)部審計部門的也越來越多。如何系統(tǒng)有效的開展內(nèi)部審計工作?內(nèi)審部門的定位到底如何?具體審計工作應(yīng)該如何開展?作為審計部門領(lǐng)導(dǎo),如何適應(yīng)潮流,開展反舞弊工作?或者在以后工作基礎(chǔ)上,做的更扎實,更有成效?同時,內(nèi)部審計部門的一項重要任務(wù),或者說階段性重要任務(wù)是反舞弊。在目前的大環(huán)境下,政府的廉政反腐敗風(fēng)潮已經(jīng)刮到了企業(yè),大企業(yè)已經(jīng)開始行動,強化反舞弊職能,推進反舞弊工作。如何開展內(nèi)審與反舞弊工作,工作的難點和要點是什么?
本課程旨在為企業(yè)內(nèi)部審計人員及相關(guān)管理人員提供一套全面、系統(tǒng)的內(nèi)部審計和舞弊防控知識體系。通過深入淺出的講解和豐富的案例分析,使學(xué)員能夠深入理解內(nèi)部審計的底層邏輯,掌握問題導(dǎo)向的審計方法論,熟悉重點循環(huán)內(nèi)審實務(wù),以及掌握舞弊的定義、分析、查處和預(yù)防方法。通過本課程的學(xué)習(xí),學(xué)員將能夠全面提升自身的內(nèi)部審計和舞弊防控能力,為企業(yè)的發(fā)展提供有力的保障。
企業(yè)內(nèi)部審計、內(nèi)部控制部門、合規(guī)、紀(jì)檢監(jiān)察部門負責(zé)人,從事內(nèi)部審計、內(nèi)部控制、合規(guī)、紀(jì)檢監(jiān)察實務(wù)操作的部門主管及一般員工。
1、掌握內(nèi)部審計部門的定位及未來轉(zhuǎn)變;
2、掌握內(nèi)審人員能力模型和職業(yè)發(fā)展通路;
3、掌握內(nèi)部審計標(biāo)準(zhǔn)化流程和注意事項;
4、掌握舞弊定義及反舞弊的方法;
5、掌握查處舞弊的工具和方法,通過案例學(xué)習(xí)具體技巧;
6、學(xué)習(xí)先進企業(yè)的審計和反舞弊經(jīng)驗,并能運用到實際工作中。
【主辦單位】正保會計網(wǎng)校 正保會計網(wǎng)校蘇州服務(wù)中心
【培訓(xùn)時間】2024年6月18-19日(周二-周三)
【培訓(xùn)地點】蘇州(詳情請咨詢課程顧問)
【溫馨提示】索要課程大綱及詳細安排請與正保會計網(wǎng)校·稅務(wù)網(wǎng)校蘇州服務(wù)中心聯(lián)系
【聯(lián)系電話】0512-81887380
【相關(guān)費用】非會員2980元/人(含午餐、資料、培訓(xùn)費)
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