問題已解決

暫估成本和收回成本票要怎么做賬分錄

84784997| 提問時間:01/04 16:34
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
借主營業(yè)務成本 貸應付賬款暫估 來發(fā)票之后 借主營業(yè)務成本 貸應付賬款 借主營業(yè)務成本負數(shù) 貸應付賬款暫估負數(shù)
01/04 16:35
84784997
01/04 16:43
暫估怎么寫分錄
84784997
01/04 16:43
收回票又怎么寫
樸老師
01/04 16:45
借主營業(yè)務成本 貸應付賬款-暫估
樸老師
01/04 16:46
收到發(fā)票之后 借主營業(yè)務成本 貸應付賬款 然后紅沖暫估的 借主營業(yè)務成本負數(shù) 貸應付賬款暫估負數(shù)
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~