問(wèn)題已解決

老師想問(wèn)一下,12月份暫估入賬 借:工程施工56984元 貸:預(yù)付賬款:56984元 今天票來(lái)了56984元,但是老板說(shuō)暫掛1萬(wàn),支付46984元,現(xiàn)在怎么下賬呢?

84784974| 提問(wèn)時(shí)間:01/17 10:33
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
其實(shí)你這個(gè)借預(yù)付46984,貸銀行存款就可以了。
01/17 10:35
84784974
01/17 10:36
不用沖暫估入賬嗎?
宋生老師
01/17 10:36
你好,其實(shí)你的這個(gè)金額一致的話可以不用沖減,直接貼進(jìn)去就好了。
84784974
01/17 10:38
呢老師 什么情況下沖減暫估掛賬呢?
宋生老師
01/17 10:39
你好,你也可以沖減暫估的,然后再按照發(fā)票要重新做,我的意思是因?yàn)槟氵@個(gè)本身就一樣的,沖減的和重新做的金額都一樣,所以直接貼進(jìn)去就算了。
84784974
01/17 10:40
好的,老師,我明白了
宋生老師
01/17 10:41
你好,不用客氣的了。
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