問題已解決
老師,我現(xiàn)在暫估入帳分錄如下 借:工程施工 貸:應付賬款_暫估 借:主營業(yè)務成本_暫估 貸:工程施工 后來我收到發(fā)票 發(fā)票是個人代開的 先紅沖之前的暫估 借:應付賬款_暫估 貸:工程施工 借:工程施工 貸:主營業(yè)務成本_暫估 做正確分錄 借:工程施工 貸:其他應付款-個人 這樣對嗎
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速問速答你好,暫估是暫估的成本,不是暫估的往來
2019 10/10 13:52
84784950
2019 10/10 13:58
老師,你能把正確的的分錄給我完整的寫一遍嗎
樸老師
2019 10/10 14:08
借:工程施工-工程成本暫估
貸:應付賬款
84784950
2019 10/10 14:41
老師,有的老師說在應付賬款設暫姑 我都不知道怎么處理了
樸老師
2019 10/10 14:47
也行,一人一個習慣,你按照你上面的分錄來做吧
84784950
2019 10/10 15:13
老師,主營業(yè)務成本 暫姑 次月是不是也要紅沖回來?
樸老師
2019 10/10 15:21
嗯,只要是暫估的就要沖回
84784950
2019 10/10 16:08
好的 老師,我做成應付賬款了,應該是其他應付款 那我紅沖之后 按照正確的來做 這不影響8??
樸老師
2019 10/10 16:12
嗯,這個是不影響的,滿意請給五星好評,謝謝
84784950
2019 10/10 17:04
嗯 老師 如果收到發(fā)票 金額比暫姑的要少 或者多了 都沒有關系是吧,因為次月還要把暫姑的紅沖的 是吧
樸老師
2019 10/10 17:07
嗯沒事的,這個都沒事的
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