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暫估成本入賬后,次月取得成本發(fā)票,怎么做賬務(wù)處理呢

84785025| 提問時(shí)間:2018 09/04 20:55
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,整個(gè)過程是這樣處理 暫估入庫 借;庫存商品或原材料 貸;應(yīng)付賬款-暫估 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借;應(yīng)付賬款-暫估 貸;庫存商品或原材料 根據(jù)發(fā)票入賬 借;庫存商品或原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;應(yīng)付賬款等科目
2018 09/04 20:56
84785025
2018 09/04 21:03
老師,上月暫估成本做了賬,同時(shí)也把工程施工轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本里面去了,本月拿到發(fā)票沖銷了暫估,按發(fā)票金額做了賬后,本月還要沖銷上月工程施工轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本嗎?然后根據(jù)發(fā)票金額重新把工程施工轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本?
鄒老師
2018 09/04 21:06
你好,需要把之前結(jié)轉(zhuǎn)的成本沖銷,然后根據(jù)實(shí)際成本情況做結(jié)轉(zhuǎn)
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