問題已解決
成本暫估入賬,錢已付,下個月收到發(fā)票如何做賬務(wù)處理
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答您好!先沖減暫估,然后再根據(jù)發(fā)票入賬。
2021 05/26 15:43
84785022
2021 05/26 15:46
賬務(wù)處理分錄怎么做,還有就是跨年暫估的
韋老師
2021 05/26 15:52
你當(dāng)時暫估的時候分錄怎么做呢
84785022
2021 05/26 16:06
借:管理費用~暫估
貸:其他應(yīng)收賬款~暫估
84785022
2021 05/26 16:14
已經(jīng)跨年了,我該怎么做賬呢
韋老師
2021 05/26 16:17
借:其他應(yīng)收款-暫估
貸:管理費用-暫估
然后根據(jù)發(fā)票
借:管理費用
貸:銀行存款
84785022
2021 05/26 16:21
跨年也可以這樣處理嗎
84785022
2021 05/26 16:22
上一年費用不是已經(jīng)做賬了,今年在這樣處理,不是重復(fù)入賬?
韋老師
2021 05/26 16:23
你沖減了,然后再做就沒有重復(fù)的
84785022
2021 05/26 16:25
跨年和跨月處理是不是不一樣
韋老師
2021 05/26 16:46
1.取得發(fā)票的時候沖銷暫估:
借:其他應(yīng)收款——暫估
? ? ? ?貸:以前年度損益調(diào)整
2、根據(jù)發(fā)票做費用分錄:
借:以前年度損益調(diào)整
? ? ? ?貸:銀行存款
閱讀 1471