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發(fā)票當(dāng)月認(rèn)證了,不抵扣留抵,怎么做賬務(wù)處理

84784971| 提問時(shí)間:2018 09/22 21:29
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徐阿富老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,每個(gè)月末,將增值稅個(gè)子目的余額都做如下結(jié)轉(zhuǎn):借應(yīng)交稅費(fèi)(銷項(xiàng))借應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸應(yīng)交稅費(fèi)(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
2018 09/22 21:31
84784971
2018 09/22 21:34
那哪個(gè)金額是留抵的,我之前是把進(jìn)銷差額轉(zhuǎn)入未交稅金
84784971
2018 09/22 21:34
這樣對(duì)嗎
徐阿富老師
2018 09/22 21:37
你好,這些數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)到未交增值稅科目后,余額在借方表示留底,貸方表示要交的稅
84784971
2018 09/22 21:50
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是哪個(gè)金額
徐阿富老師
2018 09/22 21:56
你好,這個(gè)有就轉(zhuǎn),沒有就不用轉(zhuǎn)。
84784971
2018 09/22 21:58
月末做一筆這個(gè)分錄就可以了是吧,那進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出一般都是什么情況
徐阿富老師
2018 09/22 22:36
你好,最后還有一筆的,借應(yīng)交稅費(fèi)(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。 一般業(yè)務(wù)招待費(fèi)、福利費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)需要轉(zhuǎn)出。
84784971
2018 09/22 22:39
是不是不管是留抵的還是應(yīng)交的都放在未交增值稅里面
徐阿富老師
2018 09/22 22:58
你好,對(duì)的,有留底在借方,要繳納在貸方。簡便易記。
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