問題已解決
如果當(dāng)月進(jìn)項稅額大于銷項稅額,差額計入轉(zhuǎn)出未交增值稅借方以后,還用做其他分錄嗎
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答計入到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅科目就不用做其他的了
2018 11/08 12:15
閱讀 1147
如果當(dāng)月進(jìn)項稅額大于銷項稅額,差額計入轉(zhuǎn)出未交增值稅借方以后,還用做其他分錄嗎
趕快點(diǎn)擊登錄
獲取專屬推薦內(nèi)容