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暫估入賬的固定資產(chǎn)后期不能收回發(fā)票該怎么處理?

84785025| 提問(wèn)時(shí)間:2018 11/10 08:12
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老江老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):,中級(jí)會(huì)計(jì)師
如果固定資產(chǎn)確實(shí)存在,那就按實(shí)際發(fā)生額入賬,不計(jì)提折舊(沒(méi)有合法票據(jù),費(fèi)用不能稅前列支)
2018 11/10 08:15
84785025
2018 11/10 08:48
老師如果前幾年的在建工程一直掛到我接手,我的做法是以自制結(jié)算書(shū)把在建工程轉(zhuǎn)入暫估固定資產(chǎn)還是直接進(jìn)固定資產(chǎn),因?yàn)樵瓉?lái)的成本費(fèi)用都 在在建工程了就差一份驗(yàn)收?qǐng)?bào)告了?
老江老師
2018 11/10 08:50
會(huì)計(jì)上,只要固定資產(chǎn)達(dá)到可使用狀態(tài),就可以轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)了,與有沒(méi)有報(bào)告沒(méi)有關(guān)系
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