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固定資產(chǎn)到期了怎么轉(zhuǎn)出,會計分錄怎么做?還有一臺提前報廢,怎么處理?
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速問速答您好,轉(zhuǎn)出,(1)借:固定資產(chǎn)清理
累計折舊
貸:固定資產(chǎn)
若報廢處理固定資產(chǎn)損益為虧損
(2)借:固定資產(chǎn)清理
貸:銀行存款(發(fā)生的清理費用)
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出(非正常使用情況下報廢的需要進項轉(zhuǎn)出,正常使用而報廢的不需要進項稅額轉(zhuǎn)出,比如被盜等情況均轉(zhuǎn)出,小規(guī)模此科目忽略)
若有收到殘料變價收入:
借:銀行存款
貸:固定資產(chǎn)清理
(3)若處理后為虧損,月末將固定資產(chǎn)清理科目余額結(jié)轉(zhuǎn)入
借:營業(yè)外支出
貸:固定資產(chǎn)清理
若處理后為收益,則月末將固定資產(chǎn)清理科目余額轉(zhuǎn)入:
借:固定資產(chǎn)清理
貸: 營業(yè)外收入
2018 11/26 11:12
吳月柳
2018 11/26 12:23
正常不處理是不需要做轉(zhuǎn)出的。
到期的不處理也可以不用做轉(zhuǎn)出分錄的。
吳月柳
2018 11/27 10:45
到期了你們不再使用了嗎?
吳月柳
2018 11/27 14:28
如果不再使用那可以做轉(zhuǎn)出分錄。
84785019
2018 11/26 11:24
老師,是到期了就轉(zhuǎn)出?如果還在用就不轉(zhuǎn)?
84785019
2018 11/26 16:27
老師,固定資產(chǎn)到期的,直接做轉(zhuǎn)出分錄就行了吧,不再考慮損益問題了吧?
84785019
2018 11/26 21:46
老師,到期了還一直體現(xiàn)有這個固定資產(chǎn)不太好吧,影響我入新的相似設(shè)備吧
84785019
2018 11/27 11:05
不用了
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