問題已解決

上個(gè)月有筆賬因?yàn)闆]有開發(fā)票,放在了其他應(yīng)付款里面(借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款),這個(gè)月那筆賬的發(fā)票收到了,要怎么轉(zhuǎn)出?。浚ǚ咒浀馁J方應(yīng)該是其他應(yīng)付款,那借方呢,應(yīng)該記到什么科目里面啊?)

84785031| 提問時(shí)間:2018 12/08 09:15
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
您好,這筆款費(fèi)用就是費(fèi)用,收入就是收入
2018 12/08 09:17
84785031
2018 12/08 10:02
這筆賬是付的房租
暖暖老師
2018 12/08 10:04
那就放在管理費(fèi)用或者銷售費(fèi)用
84785031
2018 12/08 11:18
好的,謝謝老師!
暖暖老師
2018 12/08 11:19
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