問題已解決

老師,公司是一般人,上個月稅率錯開為3%,我們申報增值稅時,先錯報,再去現(xiàn)場按正確的稅率申報的,這是11月的發(fā)票匯總表,我增值稅報表怎么填寫才能申報成功啊,需要去現(xiàn)場申報嗎

84785040| 提問時間:2018 12/10 10:18
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84785040
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
老師,可以回答下嗎
2018 12/10 10:41
小黎老師
2018 12/10 11:48
您好,本月按照您打印出來的匯總表進(jìn)行申報就可以了
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