問(wèn)題已解決

公司2018年3月份10萬(wàn)的費(fèi)用沒(méi)有成本票,賬套已經(jīng)年結(jié)了,咋沖銷上年10萬(wàn)的費(fèi)用,當(dāng)時(shí)是記到借,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本10 貸,其他應(yīng)付款10現(xiàn)在能直接紅沖嗎,直接做紅字憑證

84784955| 提問(wèn)時(shí)間:2019 02/22 20:33
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辜老師
金牌答疑老師
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你3月是暫估入賬的吧,現(xiàn)在到票了嗎
2019 02/22 20:51
84784955
2019 02/22 20:53
當(dāng)時(shí)老板說(shuō)有發(fā)票沒(méi)有暫估直接做的成本,現(xiàn)在老板說(shuō)對(duì)方不給開了,我是不是要紅沖
辜老師
2019 02/22 20:54
如果你是實(shí)際發(fā)生的成本,你不能紅沖的,沒(méi)有發(fā)票,這個(gè)成本就不能稅前扣除
84784955
2019 02/22 20:58
不能紅沖,那咋調(diào)啊
辜老師
2019 02/22 20:59
實(shí)際發(fā)生的成本,賬面不用調(diào)整,只是18年所得稅匯算清繳的時(shí)候,對(duì)沒(méi)有取得的發(fā)票,進(jìn)行納稅調(diào)增
84784955
2019 02/22 21:02
納稅調(diào)增以后,做 借,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅10萬(wàn)*25% 貸,利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)10萬(wàn)*25% 這樣做對(duì)嗎
辜老師
2019 02/22 21:05
這個(gè)納稅調(diào)整是不用賬務(wù)處理的,如果你整個(gè)匯算清繳,只有這個(gè)10萬(wàn)納稅調(diào)增的話,公司是盈利,要補(bǔ)繳所得稅的話,對(duì)于要補(bǔ)繳的所得稅是,借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅
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