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公司可以將其他應收款科目中的員工借款合并到其他應付款科目中的員工明細中嗎?其他應收款就只記錄質(zhì)保金,投標保證金等

84785027| 提問時間:2019 03/21 09:35
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佟老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師,中級會計師
你好,合并到其他應付款用負數(shù)表示嗎
2019 03/21 09:36
84785027
2019 03/21 10:17
老師,是的
佟老師
2019 03/21 10:20
可以的,只要你記賬清晰就可以
84785027
2019 03/21 10:29
老師,假如我們今年1月份支付物業(yè)公司10000,其中預付第一季度房租9000,預付一年水費400,支付去年第四季度電費600,票未到,物業(yè)公司應該掛哪個科目呢?分錄應該怎么做呢?
佟老師
2019 03/21 10:31
你們是支付給物業(yè)公司?你問我是物業(yè)公司應該掛哪個科目呢?賬務怎么處理嗎?你們不是物業(yè)公司吧
84785027
2019 03/21 10:57
我們不是物業(yè)公司,我們租的辦公室
佟老師
2019 03/21 10:59
那您是問我上述你的付款公司賬目怎么處理嗎?
84785027
2019 03/21 10:59
老師,因為我們付給他們的這筆款里面有預付的今年的房租和水費,也有支付去年用了的電費,所以我不知道在哪個科目掛這個物業(yè)公司,是“預付賬款”?“其他應付款”?還是“其他應收款”科目?
佟老師
2019 03/21 11:00
只要是你支付的沒有取得發(fā)票的,都是在預付賬款里做賬
84785027
2019 03/21 11:23
老師,那我這個預付的房租和水費需要攤銷嗎?
佟老師
2019 03/21 11:24
是的,要按照期間進行攤銷的
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