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實(shí)務(wù)
問題已解決
員工先墊付的材料款訂金當(dāng)月沒做賬,跨月后再做賬的會計分錄怎么做?
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速問速答收到材料了嗎 ?錢給員工了嗎?
2019 03/22 19:23
84784982
2019 03/22 19:27
錢還沒給員工。材料也未收到
84784982
2019 03/22 19:27
材料收到了,說錯了
玲老師
2019 03/22 19:39
借原材料 貸應(yīng)付賬款 借應(yīng)付賬款 貸其他應(yīng)付款 -XX員工
84784982
2019 03/22 19:41
不用走預(yù)付賬款科目是嗎
84784982
2019 03/22 19:44
可以這樣做嗎員工報銷預(yù)付款時:借預(yù)付賬款,貸:其他應(yīng)付款-員工,同時借:其他應(yīng)付款-員工,貸:庫存現(xiàn)金。
84784982
2019 03/22 19:45
收到材料時:借:原材料,貸:預(yù)付賬款,銀行存款
玲老師
2019 03/22 19:46
你沒設(shè)置應(yīng)付也可以用預(yù)付
84784982
2019 03/22 19:49
那我這樣做可以嗎
玲老師
2019 03/22 19:56
借原材料 貸預(yù)付賬款 借預(yù)付賬款 貸其他應(yīng)付款 -XX員工 借其他應(yīng)付款 貸銀行存款
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