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食堂賬務(wù),能直接貸:營(yíng)業(yè)成本-購(gòu)菜 借:銀行存款 嗎

84785027| 提問時(shí)間:2019 03/28 19:20
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吳少琴老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
你是單位配的食堂計(jì)入管理費(fèi)用-福利費(fèi)里面
2019 03/28 19:25
84785027
2019 03/28 19:30
是獨(dú)立核算的,但主為員工福利,沒有盈利
吳少琴老師
2019 03/28 19:32
不對(duì)外經(jīng)營(yíng)的計(jì)入管理費(fèi)用-福利費(fèi)
84785027
2019 03/28 20:15
員工每月應(yīng)支付的餐費(fèi) 是 借:銀行存款 貸:????
吳少琴老師
2019 03/28 20:47
一般都是從員工工資上扣的,買飯借 銀行存款 貸其他應(yīng)收款 扣款 借應(yīng)付職工薪酬 貸其他應(yīng)收款
84785027
2019 03/28 20:54
事業(yè)單位會(huì)有所不同嗎
84785027
2019 03/28 20:55
買飯能 借 銀行存款 貸 管理費(fèi)用-福利費(fèi)
吳少琴老師
2019 03/28 20:56
買飯能 借 銀行存款 貸 管理費(fèi)用-福利費(fèi) 不能
84785027
2019 03/28 21:00
月末結(jié)賬, 借:其他應(yīng)收款 貸:管理費(fèi)用???
吳少琴老師
2019 03/28 21:01
買飯借 銀行存款 貸其他應(yīng)收款 扣款 借應(yīng)付職工薪酬 貸其他應(yīng)收款
84785027
2019 03/28 21:06
然后再 借:其他應(yīng)收款 貸:管理費(fèi)用-福利費(fèi)-食堂費(fèi)用 嗎
吳少琴老師
2019 03/28 21:10
你是什么業(yè)務(wù)要沖減福利費(fèi)呢
84785027
2019 03/28 21:16
收取員工飯費(fèi)呀,我覺得是 借:銀行存款 貸:應(yīng)付職工薪酬——職工福利費(fèi)(食堂) 如果是 借: 銀行存款 貸:其他應(yīng)收款 那我的其他應(yīng)收款,借方是什么
吳少琴老師
2019 03/28 21:18
借應(yīng)付職工薪酬 貸其他應(yīng)收款
84785027
2019 03/28 21:26
那如下這種食堂的賬務(wù)處理是對(duì)的還是錯(cuò)的? 1、收到公司撥款 借:銀行存款 貸:食堂收入 2、就用這筆錢購(gòu)買糧油,菜,燃料等 借:費(fèi)用支出-糧油,菜,燃料等(設(shè)明細(xì)賬核算) 貸:銀行存款(現(xiàn)金) 3、年末結(jié)轉(zhuǎn)收入 借:本年盈虧 貸:食堂收入 4、結(jié)轉(zhuǎn)支出 借:本年盈虧 貸:費(fèi)用支出
吳少琴老師
2019 03/28 21:43
你的食堂注冊(cè)的是什么制度,這個(gè)不是企業(yè)制度的分錄
84785027
2019 03/28 21:46
事業(yè)的
吳少琴老師
2019 03/28 21:48
你好,事業(yè)單位的食堂處理問一下群里其他老師,我這里是企業(yè)實(shí)務(wù)的
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