問(wèn)題已解決

未交增值稅稅金年末沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)怎么辦?代開(kāi)增值稅專用發(fā)票怎么寫會(huì)計(jì)憑證???

84785031| 提問(wèn)時(shí)間:2019 03/31 21:17
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莊老師
金牌答疑老師
職稱:高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
你好,年初補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn), 借:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)/未交增值稅 未交增值稅是 應(yīng)交稅費(fèi)的二級(jí)明細(xì)科目,該科目專門用來(lái)核算未繳或多繳稅增值的,平時(shí)無(wú)發(fā)生額; 月末結(jié)賬時(shí):當(dāng)應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅為貸方余額時(shí),為應(yīng)繳增值稅,應(yīng)將其貸方余額轉(zhuǎn)入該科目的貸方,反映企業(yè)未繳的增值稅; 當(dāng)應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅為多交增值稅時(shí):應(yīng)將其多繳的增值稅轉(zhuǎn)入該科目的借方,反映企業(yè)多繳的增值稅.
2019 03/31 21:20
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