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3月簽的合同稅率是16個(gè)點(diǎn)的稅率,但是3月未開票,要在4月開票,這個(gè)3月申報(bào)增值稅的時(shí)候,未開票的要填寫哪一欄,然后到下個(gè)月申報(bào)4月份增值稅的時(shí)候,在哪里填寫3月已交稅的金額

84785022| 提問時(shí)間:2019 04/10 08:53
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張艷老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級會(huì)計(jì)師,中級經(jīng)濟(jì)師
1、未開票的要填寫哪一欄?--------就填寫到對應(yīng)稅率的“未開具發(fā)票”欄次 2、下月補(bǔ)開發(fā)票時(shí),要在未開具發(fā)票欄填寫負(fù)數(shù)銷售額,并在對應(yīng)的13%填寫正數(shù)銷售額。
2019 04/10 09:13
84785022
2019 04/10 12:40
好的謝謝老師
張艷老師
2019 04/10 13:04
不客氣的,祝您學(xué)習(xí)愉快,工作順利,如果您對老師的解答滿意的話,請給老師一個(gè)五星評價(jià),非常感謝
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