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我想問下,我公司是旅行社,開出去的發(fā)票只有一萬多,但收回來的成本票是五六萬,怎么做分錄呀?

84785011| 提問時(shí)間:2019 04/12 19:22
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盛老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,注會(huì)已通過多門
開票 借銀行存款等 貸主營業(yè)務(wù)收入 銷項(xiàng)稅額 成本票 借主營業(yè)務(wù)成本 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸銀行存款等 期末結(jié)轉(zhuǎn)入本年利潤 你這個(gè)月利潤為負(fù)數(shù)
2019 04/12 19:37
84785011
2019 04/12 19:40
回來的成本票比開出去的收入票多,也是以實(shí)際回來的發(fā)票數(shù)來入賬?做虧損
盛老師
2019 04/12 19:44
是的,如果有日期的話最好如實(shí)入賬,沒有日期限制也可以根據(jù)實(shí)際情況以后入賬
84785011
2019 04/12 19:46
發(fā)放工資如果不走公賬,到時(shí)分錄怎么做?
盛老師
2019 04/12 19:51
沒必要不走公賬啊,如果是老板代付的話,可以掛老板的往來 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)付款-老板
84785011
2019 04/12 19:53
可不可以貸方用現(xiàn)金?
盛老師
2019 04/12 20:00
也可以,但是要注意現(xiàn)金別負(fù)數(shù)了
84785011
2019 04/12 20:02
一般公賬轉(zhuǎn)賬過去老板的私賬,分錄怎么做?
盛老師
2019 04/12 20:14
可以當(dāng)做是取現(xiàn) 借庫存現(xiàn)金 貸銀行存款
84785011
2019 04/12 20:53
旅行社收到的發(fā)票,通訊費(fèi)和餐費(fèi)入到什么科目呀?分錄怎么寫?
盛老師
2019 04/12 21:52
通訊費(fèi)進(jìn)管理費(fèi)用、餐費(fèi)如果是旅客出去的餐費(fèi)可以進(jìn)主營業(yè)務(wù)成本 借管理費(fèi)用或者主營業(yè)務(wù)成本 貸銀行存款等
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