問題已解決

老師,我是物業(yè)公司,開票的時間和收入確實的時間不一致,有的時候6月份,收7~9月的物業(yè)費,然6月就開票了,但是按照權責發(fā)生制,7~9月的款只能算預收,借:銀行 貸:預收賬款。但是我7~9月的預收款,我在6月已經開票了,我應該怎么做這比增值稅的借代分錄

84785010| 提問時間:2019 04/19 23:14
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
耿老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好!增值稅開票就要計算 借 銀行存款 貸 預收賬款 應交稅費
2019 04/20 05:26
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~