問題已解決
老師,我是物業(yè)公司,開票的時間和收入確實的時間不一致,有的時候6月份,收7~9月的物業(yè)費,然6月就開票了,但是按照權責發(fā)生制,7~9月的款只能算預收,借:銀行 貸:預收賬款。但是我7~9月的預收款,我在6月已經開票了,我應該怎么做這比增值稅的借代分錄
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好!增值稅開票就要計算 借 銀行存款 貸 預收賬款 應交稅費
2019 04/20 05:26
閱讀 975