問題已解決

老師,物業(yè)公司,做6月賬時,預收了第三季度7-9月的物業(yè)管 理 費,已開票,此時是入主營業(yè)務收入還是入6月的預收賬款?另外, 開票的這部分銷項稅是計稅在6月交稅,還是在7-9月,因為已在6月 開票,這樣和收入確認時間又不統(tǒng)一了? 這時候會計分錄怎么寫

84785016| 提問時間:2023 02/17 10:54
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借銀行房款,貸預收賬款,應交稅費,按月確認收入,你這樣的話只能不一致,如果想要作為一致的話,在六月份直接確認收入,把預售賬款改成主營業(yè)務收入,然后你的成本可以暫估。
2023 02/17 10:56
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