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老師,你好,請(qǐng)問建筑業(yè)外地預(yù)繳的這些稅怎么做賬務(wù)處理!

84784982| 提問時(shí)間:2019 04/27 15:58
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徐阿富老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,交納增值稅的賬務(wù)處理。 1.交納當(dāng)月應(yīng)交增值稅的賬務(wù)處理。企業(yè)交納當(dāng)月應(yīng)交的增值稅,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(已交稅金)”科目(小規(guī)模納稅人應(yīng)借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目),貸記“銀行存款”科目。 2.交納以前期間未交增值稅的賬務(wù)處理。企業(yè)交納以前期間未交的增值稅,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目,貸記“銀行存款”科目。 3.預(yù)繳增值稅的賬務(wù)處理。企業(yè)預(yù)繳增值稅時(shí),借記“應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅”科目,貸記“銀行存款”科目。月末,企業(yè)應(yīng)將“預(yù)交增值稅”明細(xì)科目余額轉(zhuǎn)入“未交增值稅”明細(xì)科目,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目,貸記“應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅”科目。房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)等在預(yù)繳增值稅后,應(yīng)直至納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)方可從“應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅”科目結(jié)轉(zhuǎn)至“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目。
2019 04/27 16:00
84784982
2019 04/27 16:02
除了增值稅,附加稅,企業(yè)所得稅,個(gè)稅,印花稅怎么做賬務(wù)處理呢
徐阿富老師
2019 04/27 16:04
你好,那就是借應(yīng)交稅費(fèi)-各項(xiàng) 附加稅 貸銀行存款 然后,借稅金及附加 --各附加稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-各項(xiàng) 附加稅 個(gè)稅如果是個(gè)人承擔(dān)的,就不用借稅金及附加
84784982
2019 04/27 16:06
企業(yè)所得稅怎么做賬務(wù)呢
徐阿富老師
2019 04/27 16:07
你好,借應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸銀行存款 然后借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅
84784982
2019 04/27 16:23
謝謝老師,就是預(yù)繳時(shí)候不計(jì)提,月末統(tǒng)一計(jì)提嗎 ?還是繳納后,緊接著寫,也就是按照老師上面的分錄寫
徐阿富老師
2019 04/27 16:27
你好,繳納的當(dāng)月做計(jì)提,可以緊接著,也可以月末,都可以
84784982
2019 04/27 16:29
老師你好,對(duì)于預(yù)繳的這些稅可以先計(jì)提,再寫繳納的分錄嗎
84784982
2019 04/27 16:31
個(gè)稅是公司交,我這樣寫借管理費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi)_個(gè)稅,然后借應(yīng)交稅費(fèi)_個(gè)稅,貸銀行存款 對(duì)嗎
徐阿富老師
2019 04/27 16:37
你好,1,可以先預(yù)提的,2,這樣分錄對(duì)的
84784982
2019 04/27 16:38
謝謝老師的解惑
徐阿富老師
2019 04/27 16:40
不客氣,祝你成功,請(qǐng)為我五星評(píng)價(jià),謝謝
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