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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
開(kāi)出增值稅發(fā)票時(shí)怎么作會(huì)計(jì)分錄(掛賬),收到這張發(fā)票時(shí)怎么做會(huì)計(jì)分錄(銷賬)
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開(kāi)出發(fā)票
借 應(yīng)收賬款
貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~銷項(xiàng)稅額
收到貨款銷賬
借 銀行存款
貸 應(yīng)收賬款
2019 04/30 14:42
84785028
2019 04/30 14:48
那我們是賣材料的,開(kāi)出去的也是材料,但是我們公司沒(méi)有材料,開(kāi)出去的材料票要找別人開(kāi)一樣的材料票給我們,相當(dāng)于成本票,要怎么做
bamboo老師
2019 04/30 14:54
借 庫(kù)存商品
應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額
貸 應(yīng)付賬款等
84785028
2019 04/30 15:23
那我收到成本票,但錢是后期才轉(zhuǎn)的呢
bamboo老師
2019 04/30 15:25
所以給您做的應(yīng)付賬款啊
后期付款
借 應(yīng)付賬款
貸 銀行存款
84785028
2019 04/30 15:27
好的,謝謝老師!
bamboo老師
2019 04/30 15:28
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
84785028
2019 04/30 15:34
老師,那我購(gòu)買施工用監(jiān)控設(shè)備是先付錢后面才得增值稅發(fā)票呢
bamboo老師
2019 04/30 15:44
借 預(yù)付賬款
貸 銀行存款
借 工程施工-合同成本
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
貸 預(yù)付賬款
84785028
2019 04/30 15:47
合同成本?沒(méi)有合同呢
bamboo老師
2019 04/30 15:52
沒(méi)有合同的可以寫工程施工~直接(間接)費(fèi)用
84785028
2019 04/30 15:53
好的
84785028
2019 04/30 15:54
這個(gè)設(shè)備是一直存在的,不僅僅只是施工才用的,也計(jì)入工程施工嗎
bamboo老師
2019 04/30 15:57
那計(jì)入固定資產(chǎn) 然后分期計(jì)提折舊
84785028
2019 04/30 15:58
分多少期呢
84785028
2019 04/30 15:58
要一直計(jì)提折舊著嗎
bamboo老師
2019 04/30 16:06
電子設(shè)備按照三年計(jì)提折舊
84785028
2019 04/30 16:07
那要一直計(jì)提三年的折舊呢
bamboo老師
2019 04/30 16:08
是的 每個(gè)月計(jì)提折舊 一共計(jì)提三年
84785028
2019 04/30 16:13
好吧
84785028
2019 04/30 16:14
還有就是收到個(gè)人向公司匯款,這筆款用于支付押金,到時(shí)押金是會(huì)退回的,這整個(gè)會(huì)計(jì)分錄呢
bamboo老師
2019 04/30 16:15
借 銀行存款
貸 其他應(yīng)付款
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