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財(cái)稅幾號(hào)文件規(guī)定 增值稅總分包差額預(yù)繳

84785046| 提問(wèn)時(shí)間:2019 05/05 19:19
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克江老師
金牌答疑老師
職稱:,中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
根據(jù)財(cái)稅[2016]36號(hào)文,總包方可根據(jù)附件2第七款第3條選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅方法;分包方可根據(jù)附件2第七款第一、二條選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅方法。即總包方、分包方均可采用稅率11%、征收率3%。 如果選擇按簡(jiǎn)易計(jì)稅方法,根據(jù)附件2第七款第五條規(guī)定,納稅人可以差額納稅,同時(shí)根據(jù)附件1第十七條規(guī)定,不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。 你好,可以參考上面的
2019 05/05 19:25
84785046
2019 05/05 19:26
如何做賬
克江老師
2019 05/05 19:33
可以參考以下: 差額交增值稅的會(huì)計(jì)處理如下: 一、一般納稅人的會(huì)計(jì)處理 1、一般納稅人提供應(yīng)稅服務(wù),按照營(yíng)業(yè)稅改征增值稅有關(guān)規(guī)定允許從銷售額中扣除其支付給非試點(diǎn)納稅人價(jià)款的,應(yīng)在“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅”科目下增設(shè)“營(yíng)改增抵減的銷項(xiàng)稅額”專欄,用于記錄該企業(yè)因按規(guī)定扣減銷售額而減少的銷項(xiàng)稅額;同時(shí),“主營(yíng)業(yè)務(wù)收入”、“主營(yíng)業(yè)務(wù)成本”等相關(guān)科目應(yīng)按經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的種類進(jìn)行明細(xì)核算。 2、企業(yè)接受應(yīng)稅服務(wù)時(shí),按規(guī)定允許扣減銷售額而減少的銷項(xiàng)稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(營(yíng)改增抵減的銷項(xiàng)稅額)”科目,按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額與上述增值稅額的差額,借記“主營(yíng)業(yè)務(wù)成本”等科目,按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額,貸記“銀行存款”、“應(yīng)付賬款”等科目。 3、對(duì)于期末一次性進(jìn)行賬務(wù)處理的企業(yè),期末,按規(guī)定當(dāng)期允許扣減銷售額而減少的銷項(xiàng)稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(營(yíng)改增抵減的銷項(xiàng)稅額)”科目,貸記“主營(yíng)業(yè)務(wù)成本”等科目。 二、小規(guī)模納稅人的會(huì)計(jì)處理 1、小規(guī)模納稅人提供應(yīng)稅服務(wù),試點(diǎn)期間按照營(yíng)業(yè)稅改征增值稅有關(guān)規(guī)定允許從銷售額中扣除其支付給非試點(diǎn)納稅人價(jià)款的,按規(guī)定扣減銷售額而減少的應(yīng)交增值稅應(yīng)直接沖減“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅”科目。 2、企業(yè)接受應(yīng)稅服務(wù)時(shí),按規(guī)定允許扣減銷售額而減少的應(yīng)交增值稅,借記“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅”科目,按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額與上述增值稅額的差額,借記“主營(yíng)業(yè)務(wù)成本”等科目,按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額,貸記“銀行存款”、“應(yīng)付賬款”等科目。 3、對(duì)于期末一次性進(jìn)行賬務(wù)處理的企業(yè),期末,按規(guī)定當(dāng)期允許扣減銷售額而減少的應(yīng)交增值稅,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目,貸記“主營(yíng)業(yè)務(wù)成本”等科目。
84785046
2019 05/05 20:56
收到對(duì)方母公司的發(fā)票,但付款付到對(duì)方的子公司了 如何處理
克江老師
2019 05/05 21:01
你的_一般要對(duì)方母子公司一個(gè)轉(zhuǎn)賬函或者通知才行蓋章,金額大,更要如
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