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老師,麻煩問(wèn)一下,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅已經(jīng)在報(bào)稅的時(shí)候抵扣,那需要做一筆抵扣完的分錄么?因?yàn)楝F(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)是認(rèn)證且抵扣了,但現(xiàn)在還是進(jìn)項(xiàng)借方金額?

84785032| 提问时间:2019 05/09 09:59
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答疑郭老師
金牌答疑老师
职称:初級(jí)會(huì)計(jì)師
不應(yīng)做抵扣的,你把進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅就可以,余額就是0
2019 05/09 10:00
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