問題已解決
老師,你好,建筑業(yè)當(dāng)月預(yù)繳一筆外經(jīng)證,當(dāng)月開票,從預(yù)繳到開票的過程怎么寫會計分錄呢?
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速問速答這個是開具發(fā)票后做收入,同時結(jié)轉(zhuǎn)對應(yīng)的成本。預(yù)交了稅款,做相應(yīng)稅種的預(yù)交的賬務(wù)處理
2019 05/31 14:32
84784982
2019 05/31 14:34
麻煩老師寫給我下 不會寫
江老師
2019 05/31 14:39
一、借:應(yīng)收賬款(或銀行存款)
貸:主營業(yè)務(wù)收入
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
二、同時結(jié)轉(zhuǎn)成本
借:主營業(yè)務(wù)成本
貸:工程施工
三、繳稅
借:應(yīng)交稅費——各稅種明細(xì)
貸:銀行存款
84784982
2019 05/31 14:47
月末這筆要內(nèi)轉(zhuǎn)嗎 還是做到這筆就結(jié)束了?
江老師
2019 05/31 15:39
這個需要計提稅金及附加
借:稅金及附加
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交城建稅
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交教育費附加
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交地方教育附加
84784982
2019 06/01 08:15
請教下老師當(dāng)期預(yù)繳的稅款當(dāng)期沒有抵扣,申報時怎么填列報表呢?
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