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老師,8月份**公司的錢到賬了,也轉(zhuǎn)出去了,但是**的公司一直沒有給我發(fā)票,這個(gè)怎么入賬呢?

84785013| 提問時(shí)間:2015 09/14 15:46
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84785013
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
預(yù)付的是什么款?
2015 09/14 15:50
84785013
2015 09/14 15:52
銀行收到款 怎么入賬 轉(zhuǎn)出去怎么入賬? **公司有發(fā)票 就是還沒有拿過來,可是我要報(bào)八月份的稅
84785013
2015 09/14 15:58
那收到的那筆錢,是不是要做收入? 借:銀行存款 300000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 ??? 300000 轉(zhuǎn)出的錢: 借:預(yù)付賬款 250000 銀行存款 250000 以上兩筆分錄可以嗎? 收到發(fā)票和完稅證明 怎么寫會(huì)計(jì)分錄呢?? 謝謝
84785013
2015 09/14 16:15
那老師你的意思是: 借:銀行存款 300000 貸:預(yù)收賬款 300000 轉(zhuǎn)出的錢: 借:預(yù)付賬款 250000 銀行存款 250000 收到發(fā)票 借: 預(yù)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:預(yù)付賬款 這樣就可以了是嗎? 多謝老師
鄒老師
2015 09/14 15:48
借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款
鄒老師
2015 09/14 15:54
預(yù)付給**公司的工程款。等**公司開票過來了就可以計(jì)入你們的成本
鄒老師
2015 09/14 16:07
一般是根據(jù)發(fā)票來確認(rèn)收入,因?yàn)槭斟X可能是預(yù)收賬款 收到發(fā)票 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:預(yù)付賬款
鄒老師
2015 09/14 16:19
是的。不客氣。今后如有稅務(wù)、會(huì)計(jì)方面的疑問歡迎提問
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