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老師請問一下我們是建筑勞務(wù)公司,現(xiàn)在一家建筑公司**我公司,我第一次接觸**這種,這種是我公司不墊付任何款,由建筑公司打款我這邊付人工費,如果對方不打款我這邊就不付人工費,后期結(jié)算收管理費就行了。

84784975| 提問時間:2019 06/15 09:25
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84784975
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
我方開給**方,**方打款給我方付人工費,付的人工費實名制打款的
2019 06/15 20:05
84784975
2019 06/15 22:14
現(xiàn)在是建筑公司打多少款我這邊就付多少人工出去,老板說不墊錢付
84784975
2019 06/15 22:15
我這邊付都是做的工資表實名制發(fā)放的,需要注意什么?
84784975
2019 06/15 22:52
老師我們開發(fā)票給分公司可是合同是和總公司簽的
84784975
2019 06/15 23:24
好的,謝謝老師
陳詩晗老師
2019 06/15 10:19
對方給你提供發(fā)票嗎? 你開具發(fā)票給業(yè)主嗎?
陳詩晗老師
2019 06/15 21:32
那你是按對方給你開具的發(fā)票作為你的成本,然后你付款作為你支付成本。你開票收款作為你的收入,收取的管理就是你的利潤
陳詩晗老師
2019 06/15 22:19
這不影響的。 你這工資表的實名制,你需要代扣個稅。 其他倒沒什么,合理原始憑證入賬就是了
陳詩晗老師
2019 06/15 23:23
建議另外補簽一份合同,做到發(fā)票合同資金一致
陳詩晗老師
2019 06/15 23:35
不客氣,祝你工作愉快
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