問題已解決
老師,建筑公司4月份暫估入庫的混凝土,4月份領用結轉成本了,5月份收到發(fā)票,怎么做賬務處理
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速問速答你好,沖銷暫估入庫分錄,然后根據(jù)發(fā)票做混凝土購進分錄
2019 06/18 16:10
84784956
2019 06/18 16:11
可是我剛剛做沖銷,數(shù)量金額是不是都應該是負數(shù)
鄒老師
2019 06/18 16:14
你好,沖銷的分錄,數(shù)量,金額都是購進相同金額負數(shù)
84784956
2019 06/18 16:15
成本結轉完的我怎么處理呢
鄒老師
2019 06/18 16:16
你好,你成本結轉的數(shù)據(jù)也有錯誤?
84784956
2019 06/18 16:19
成本結轉是按照估價入庫結轉的
鄒老師
2019 06/18 16:22
你好,如果少結轉了就補結轉,多結轉了就沖銷多結轉的成本
84784956
2019 06/18 16:23
怎么寫摘要呢
鄒老師
2019 06/18 16:24
你好,可以是補結轉成本,或者沖銷多結轉成本
84784956
2019 06/18 16:28
分錄和之前做的一樣,謝謝鄒老師
鄒老師
2019 06/18 16:29
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝
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