問題已解決
年度匯算清繳時做分錄:借:利潤分配-未分配利潤,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅,會造成利潤表和資產(chǎn)負債表的未分配利潤有差額,請問怎么調(diào)整?
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速問速答這個是需要調(diào)整利潤分配未分配利潤年初數(shù)才可以,還有就是以前年度期末數(shù)
2019 06/19 10:34
84785040
2019 06/19 10:37
需要調(diào)資產(chǎn)負債表去年年末和今年年初還是利潤表呢?
84785040
2019 06/19 10:41
是不是19年匯算清繳,這筆計提分錄應(yīng)該補錄入18年末,然后在調(diào)整年末未分配利潤,和19年期初未分配利潤?
maize老師
2019 06/19 10:42
需要調(diào)資產(chǎn)負債表去年年末和今年年初
84785040
2019 06/19 10:52
那這筆分錄還是做在19年?
maize老師
2019 06/19 10:55
是的,你有分錄才需要調(diào)年初數(shù)
84785040
2019 06/19 10:57
好的,多謝
maize老師
2019 06/19 11:36
滿意請給五星好評,謝謝
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