問(wèn)題已解決

老師,單位去年的一筆其他應(yīng)收款20萬(wàn)(是零余額應(yīng)該支付的款款項(xiàng),由銀行賬戶(hù)先行墊付),現(xiàn)在收到了30萬(wàn)由零余額轉(zhuǎn)入銀行戶(hù)的錢(qián)(我做的會(huì)計(jì)分錄是 借:銀行存款30萬(wàn)貸:零余額賬戶(hù)30萬(wàn))其他應(yīng)收款要怎么做?(沖銷(xiāo)的20萬(wàn)和剩余的10萬(wàn)要怎么做)

84784951| 提問(wèn)時(shí)間:2019 06/25 11:43
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試(83分),中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好! 我看一下
2019 06/25 14:59
蔣飛老師
2019 06/25 15:03
你好! 不用調(diào)整的
84784951
2019 06/25 15:04
那老師,我的其他應(yīng)收款就一直掛在賬上?
蔣飛老師
2019 06/25 15:06
借:銀行存款30萬(wàn) 貸:零余額賬戶(hù)10 其他應(yīng)收款20
蔣飛老師
2019 06/25 15:08
做上面一筆分錄就可以了
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