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請問:年末時我們將應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額、銷項稅額)專欄結(jié)轉(zhuǎn)至—(轉(zhuǎn)出未交增值稅)專欄,那(減免稅款)等專欄怎么辦,繼續(xù)下年累計么?謝謝

84785046| 提問時間:2019 06/28 08:48
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 年末的時候這樣做分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項稅額 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——減免稅款等
2019 06/28 08:50
84785046
2019 06/28 08:57
就是說:年末,有欠稅的體現(xiàn)在:應(yīng)交稅金-未交增值稅,有留抵體現(xiàn)在:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)中,其他的:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅各專欄余額都是0,這樣理解對么?謝謝
bamboo老師
2019 06/28 08:58
是的 這樣理解正確的
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