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我每個(gè)月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅做, 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 三級(jí)專欄(轉(zhuǎn)出未交增值稅)借方有余額,不需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?

84784979| 提問時(shí)間:2023 08/01 15:40
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
三級(jí)專欄(轉(zhuǎn)出未交增值稅)借方有余額, 需要結(jié)轉(zhuǎn)。全部轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2023 08/01 15:41
文文老師
2023 08/01 15:41
三級(jí)專欄(轉(zhuǎn)出未交增值稅)借方有余額, 需要結(jié)轉(zhuǎn)。全部轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
84784979
2023 08/01 15:44
您沒明白我的意思,我是說,做了 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) ?貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 這個(gè)分錄后,
84784979
2023 08/01 15:45
借方的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)這個(gè)科目余額,需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
文文老師
2023 08/01 15:47
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
84784979
2023 08/01 15:49
老師,這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)三級(jí)專欄分錄,每月末做還是年底做?
文文老師
2023 08/01 15:49
都可以,看個(gè)人的習(xí)慣
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